8月28日,A股上市公司羅平鋅電(002114)發布2024年半年度業績報告。其中,淨利潤238.59萬元,扭虧爲盈。
根據同花順財務診斷大模型對其本期及過去5年財務數據1200餘項財務指標的綜合運算及跟蹤分析,羅平鋅電近五年總體財務狀況低於行業平均水平。具體而言,營運能力優秀。
淨利潤238.59萬元,扭虧爲盈
從營收和利潤方面看,公司本報告期實現營業總收入7.04億元,同比下降14.23%,淨利潤238.59萬元,同比扭虧爲盈,去年同期虧損9499.63萬元,基本每股收益爲0.01元。
從資產方面看,公司報告期內,期末資產總計爲22.74億元,應收賬款爲1115.68萬元;現金流量方面,經營活動產生的現金流量淨額爲1.38億元,銷售商品、提供勞務收到的現金爲7.97億元。
存在3項財務亮點
根據羅平鋅電公布的相關財務信息顯示,公司存在3個財務亮點,具體如下:
指標類型 | 評述 |
---|---|
應收 | 應收賬款周轉率平均爲191.27(次/年),公司收帳迅速。 |
收現 | 主營業務收現比率平均爲113.59%,公司收入的變現能力很強。 |
成長 | 當期淨利潤同比增長了102.51%,實現扭虧爲盈。 |
存在7項財務風險
根據羅平鋅電公布的相關財務信息顯示,公司存在7個財務風險,具體如下:
指標類型 | 評述 |
---|---|
收益率 | 淨資產收益率平均爲-10.52%,公司盈利能力很弱。 |
盈利 | 營業利潤率平均爲-6.67%,公司賺錢能力很弱。 |
業績 | 扣非淨利潤同比增長率平均爲-317.66%,公司成長性很低。 |
營收 | 營收同比增長率平均爲-7.82%,公司成長性較差。 |
成長 | 營業利潤同比增長率平均爲-114.82%,公司成長性較差。 |
償債 | 速動比率爲0.23,短期償債能力很弱。 |
成長 | 當期營收同比下降了14.23%,收入下滑較高。 |
綜合來看,羅平鋅電總體財務狀況低於行業平均水平,當前總評分爲1.10分,在所屬的工業金屬行業的57家公司中排名靠後。具體而言,營運能力優秀。
各項指標評分如下:
指標類型 | 上期評分 | 本期評分 | 排名 | 評價 |
---|---|---|---|---|
資產質量 | 2.75 | 2.89 | 25 | 尚可 |
現金流 | 1.83 | 2.63 | 28 | 尚可 |
償債能力 | 0.33 | 0.44 | 53 | 較低 |
成長能力 | 0.08 | 0.35 | 54 | 較弱 |
盈利能力 | 0.08 | 0.09 | 57 | 較低 |
營運能力 | 3.83 | 4.39 | 8 | 出色 |
總分 | 1.04 | 1.10 | 54 | 低於行業平均水平 |
關於同花順財務診斷大模型
同花順(300033)財務診斷大模型根據公司最新及往期財務數據和行業狀況,計算出公司的財務評分、亮點和風險,反映公司已披露的財務狀況,但不是對未來財務狀況的預測。財務評分區間爲0~5分,分數越高說明財務狀況越好、對中長期的投資價值越大。財務亮點與風險評述中涉及“平均”關鍵詞的取指標5年平均值,沒有“平均”關鍵詞的取最新報告期數據。上述所有信息均基於人工智能算法,僅供參考,不代表同花順財經觀點,投資者據此操作,風險自擔。
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